山西省運城市夏縣水頭鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算
時間:2020-09-22 信息來源: 夏縣政府網(wǎng) 瀏覽次數(shù): 【字體:大 中 小】
山西省運城市夏縣水頭鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算
第一部分 概況
一、機構(gòu)設置情況
本單位下設五個辦公室及兩個事業(yè)單位,五個辦公室分別為:
黨政綜合辦公室
黨群辦公室
綜合治理辦公室(掛綜合行政執(zhí)法隊牌子)
經(jīng)濟發(fā)展辦公室
社會事務辦公室
兩個事業(yè)單位分別為:
水頭鎮(zhèn)綜合便民服務中心
水頭鎮(zhèn)退役軍人服務保障工作站
二、部門職責
(一)黨政綜合辦公室
負責鎮(zhèn)黨委、政府的日常事務、黨的各項政策貫徹落實、基層黨組織建設、黨員隊伍建設、村級干部隊伍建設、黨員干部培訓、黨風黨紀和廉政建設等工作的宣傳落實。內(nèi)設組織、紀檢監(jiān)察、宣傳、政法、統(tǒng)戰(zhàn)等崗位,至少確定專職監(jiān)察員一名。
(二)黨群辦公室
負責群團、科技推廣普及、殘疾人保障等工作。內(nèi)設工會、共青團、婦聯(lián)、科技、殘聯(lián)等崗位。
(三)綜合治理辦公室(掛綜合行政執(zhí)法隊牌子)
負責綜合執(zhí)法
具體執(zhí)法事項為:
開展轄區(qū)內(nèi)自然資源執(zhí)法動態(tài)巡查,對違法占地、違法采礦、違反城鄉(xiāng)規(guī)劃、違反測繪法有關(guān)規(guī)定的行為進行制止并查處;
開展轄區(qū)內(nèi)畜牧獸醫(yī)執(zhí)法工作;
開展農(nóng)業(yè)(農(nóng)機)執(zhí)法日常巡查、投訴舉報、調(diào)查取證等工作;
開展轄區(qū)內(nèi)公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、傳染病衛(wèi)生、計劃生育和中醫(yī)服務等綜合監(jiān)督行政執(zhí)法工作,查處違法行為;
負責轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)情況的執(zhí)法檢查,并配合調(diào)查處理安全生產(chǎn)事故;
依法負責轄區(qū)內(nèi)其他執(zhí)法事項。
執(zhí)法活動要有相關(guān)站所有資質(zhì)人員參加,遇有本鄉(xiāng)鎮(zhèn)無法獨立完成的重大執(zhí)法活動,應及時報告縣上相關(guān)行政主管部門,在縣上部門統(tǒng)一領(lǐng)導指揮下開展聯(lián)合執(zhí)法。
(四)經(jīng)濟發(fā)展辦公室
負責工業(yè)、農(nóng)業(yè)、財貿(mào)經(jīng)濟的規(guī)劃、管理、協(xié)調(diào),財政預決算、財務管理、計劃統(tǒng)計、自然資源、水利水保、城鄉(xiāng)的規(guī)劃建設管理等工作。內(nèi)設工業(yè)、農(nóng)業(yè)、財貿(mào)、會計、出納、統(tǒng)計、自然資源、水利水保、村鄉(xiāng)規(guī)劃建設、城鄉(xiāng)管理、招商引資等崗位。
(五)社會事務辦公室
負責村政管理、社會救助、文旅以及教科、衛(wèi)生健康體育、勞動保障、應急管理等工作。內(nèi)設民政、教科、文旅、勞動保障、應急管理、衛(wèi)生健康體育等崗位。
(六)水頭鎮(zhèn)綜合便民服務中心
貫徹落實黨和國家在鄉(xiāng)村的農(nóng)、林、水、自然資源、財經(jīng)、企業(yè)、文化、衛(wèi)生、應急、勞動保障等方面的方針政策、法律法規(guī),協(xié)助縣級業(yè)務部門做好相關(guān)工作;
負責轄區(qū)內(nèi)種植業(yè)規(guī)劃、新技術(shù)新品種引進推廣、災情的監(jiān)測處置、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、技術(shù)培訓、信息服務等工作;
負責轄區(qū)內(nèi)農(nóng)機具購置補貼、新技術(shù)新機具推廣、農(nóng)機安全生產(chǎn)管理、農(nóng)業(yè)機械化統(tǒng)計、農(nóng)機工程項目,組織農(nóng)機戶和農(nóng)機經(jīng)營者開展農(nóng)機管理和社會化服務工作,配合做好農(nóng)業(yè)機械登記、檢驗及駕駛?cè)丝荚?、發(fā)證等工作;
負責轄區(qū)內(nèi)動物防疫、疫病監(jiān)測、種畜禽管理、新技術(shù)推廣、品種改良等工作,協(xié)助做好產(chǎn)地檢疫和獸藥管理工作;
負責轄區(qū)內(nèi)土地承包管理、合同糾紛調(diào)處及土地合理有序流轉(zhuǎn)、村級“三資”管理及財務審計、農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展、農(nóng)經(jīng)信息統(tǒng)計等工作;
負責轄區(qū)內(nèi)植樹造林、林業(yè)資源保護、維護生態(tài)平衡;
負責轄區(qū)內(nèi)水資源開發(fā)利用與節(jié)約保護、河道管理、農(nóng)村飲水安全、水利工程設施管護、水利科技推廣、防洪、排澇、抗旱、防汛及重點水利工程占地協(xié)調(diào)、附著物賠償協(xié)調(diào)等工作;
負責轄區(qū)內(nèi)自然資源保護和權(quán)屬糾紛調(diào)處,協(xié)助做好生態(tài)修復、國土空間綜合整治、地質(zhì)災害防治及各類不動產(chǎn)登記等工作;
負責編報全鄉(xiāng)年度財政收支預決算;指導、監(jiān)督鄉(xiāng)機關(guān)事業(yè)單位財務管理及會計核算工作,規(guī)范財務收支行為;負責對各項涉農(nóng)專項資金的審核發(fā)放和監(jiān)督管理;
促進全鎮(zhèn)民營經(jīng)濟發(fā)展;
發(fā)展全鎮(zhèn)文化衛(wèi)生事業(yè);
負責轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共事件、生產(chǎn)安全事故、自然災害的應急預案管理和救援等工作;
負責轄區(qū)內(nèi)公共就業(yè)服務、社會保險事務、勞動者權(quán)益維護、人才服務、在外務工人員服務、信息報送統(tǒng)計等工作;
做好其他便民服務工作。
(七)水頭鎮(zhèn)退役軍人服務保障工作站
負責協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)退役軍人及優(yōu)撫對象的宣傳教育、職業(yè)培訓、信息采集、走訪慰問、幫扶解困、信訪接待、矛盾化解、安置就業(yè)等工作。
第二部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計2128.52萬元、支出總計2133.52
萬元。與2018年相比,收入總計增加134萬元,增加7%,支出總計增加114萬元,增加6%。主要原因是2019年機構(gòu)改革,單位在職人員增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2128.52萬元,其中:財政撥款收入2128.52萬元,占比100%;
三、支出決算情況說明
本年支出合計2133.52萬元,其中:基本支出538.82萬元,占比25%;項目支出1594.7萬元,占比75%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計2128.52萬元、支出總計2133.52萬元。與2018年相比,財政撥款收入總計增加134萬元,增加7%,財政撥款支出總計增加114萬元,增加6%主要原因是2019年機構(gòu)改革,單位在職人員增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出2133.52萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,財政撥款支出增加114萬元,增加6%.主要原因是2019年機構(gòu)改革,單位在職人員增加。其中,人員經(jīng)費450萬元,占比21%,日常公用經(jīng)費85萬元,占比4%。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出2133.52萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出525.52萬元,占25%,社會保障和就業(yè)(類)支出106.3萬元,占5%;衛(wèi)生健康(類)支出21.4萬元,占1%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出695萬元,占33%;農(nóng)林水(類)支出763.3萬元,占35%;住房保障(類)支出22萬元,占1%;
(三)財政撥款支出決算具體情
一般公共服務支出年初預算403.03萬元,支出決算525.52萬元,完成年初預算的130%,用于政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務538.82萬元。較2018年決算增加153.4萬元,增長40%,主要原因是2019年機構(gòu)改革,單位在職人員增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出538.82萬元,其中:人員經(jīng)費450萬元,主要包括工資支出293萬元;津貼績效157萬元;公用經(jīng)費85萬元,主要包括辦公費25.7萬元;印刷費5.75萬元;手續(xù)費0.6萬元;電費11.95萬元;維修費3.1萬元;勞務費12.8萬元;郵電費2.1萬元;取暖費3.1萬元;差旅費2.3萬元;會議費17.3萬元;培訓費1.3萬元;工會經(jīng)費5萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度,本單位無三公經(jīng)費支出。公務接待費0元,原因是沒有安排公務接待;公務出國(境)費0元,原因是本年度沒有出國(境)安排;公務用車運行維護費0元,原因是沒有公務用車。
八、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出85萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比2018年減少13萬元,下降13%。主要原因是:2019年無追加經(jīng)費。
(二)政府采購情況說明
2019年度,政府采購支出總額3.4萬元,其中:政府采購貨物支出3.4萬元
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日,本單位固定資產(chǎn)原值共計112.17萬元,本單位無車輛、無單價50萬元(含)以上的通用設備、無單價100萬元(含)以上專用設備。
第四部分 名詞解釋
部門應當按照部門預算管理要求,對本部門涉及的專業(yè)名詞進行解釋。(以下模板僅供參考,以單位實際為準)
一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預
算資金。
二、 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動
取得的收入。
三、 經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動
之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收
入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到
本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任
務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。